Я в бухгалтерии новичок,у меня вопрос ,сделала акт сверки,у меня получились разные обороты за период,как это понять и сальдо конечное разное,а задолженнность отсутствует и с нашей стороны и со стороны организации
Comments
Цитата: Я в бухгалтерии новичок,у меня вопрос ,сделала акт сверки,у меня получились разные обороты за период,как это понять и сальдо конечное разное,а задолженнность отсутствует и с нашей стороны и со стороны организации
Добрый день! Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Вы задали свой вопрос в разделе "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, Парусе, Инфо-бухгалтере, БЭСТе и т.п. ". Вас интересует работа в программе? В таком случае укажите, в какой программе Вы работаете.
Цитата: Я в бухгалтерии новичок,у меня вопрос ,сделала акт сверки,у меня получились разные обороты за период,как это понять и сальдо конечное разное,а задолженнность отсутствует и с нашей стороны и со стороны организации
Добрый день. Может быть сверка взаиморасчетов, сделана по каким-то отдельным договорам договорам. Уберите "галку" в графе "Договор" и сформируйте акт по всем договорам. И ещё в меню "Счета взаиморасчетов", проверьте все ли отмечены счета. Удачи.